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条件に合う求人16

条件に合う求人16

検索結果16(1~16件を表示)

案件番号:174782 / 088

  • 年収1000万円以上
  • 転勤なし
  • 大手・上場

【お勧めポイント】

東証プライム上場で急成長中のパワービルダーです。

事業内容

同社は「豊かで楽しく快適なくらしの創造」を理念に、低価格でデザイン性の高い戸建住宅を提供。
仕入れ・設計・施工・販売を一体化させた仕組みを活用し、効率的に住宅分譲を展開。
主に関東を中心に全国で戸建分譲・注文住宅・不動産流通事業を行っている。

勤務地

中央区八重洲

職務内容

【ミッション】
グループ成長を支える「盤石な財務基盤」の構築と統制
急拡大を続ける同社グループにおいて、数多の金融機関との取引、膨大なキャッシュフロー、
複雑な担保管理を「ミスなく、淀みなく」管理する体制を構築・運用することがミッションです。
資金調達(フロント)と連携しつつ、財務データの可視化と資金効率の最大化を図り、
経営の健全性を守る「財務の守護神」としての役割を期待します。

【採用背景】
事業規模拡大に伴う、管理体制の高度化と組織強化
同社は圧倒的なスピードで物件供給数を増やしており、
それに伴い金融機関との契約数や資金移動のボリュームが飛躍的に増大しています。
現在、さらなる時価総額向上とグループ経営の深化を目指す中で、10年以上の経験を持つベテラン層を迎え入れ、
既存の財務管理フローをより強固で効率的なものへとアップデートするための増員募集です。

【具体的な仕事内容】
財務管理のスペシャリストとして、自ら手を動かしつつ、以下の業務を統括・実行していただきます。
■キャッシュマネジメントおよび資金繰り管理
・グループ全体の資金ポジションの把握と日次・月次の資金繰り作成
・資金効率向上のためのキャッシュ・コンセンサス・プランの運用・改善
■融資実行管理・事務統括
・金融機関との契約書精査、借入実行事務のコントロール
・物件(担保)と借入金の紐付け管理および期日管理の徹底
■財務ガバナンスの強化
・財務関連の内部統制(J-SOX対応)の構築・運用
・財務諸表(B/S)における現預金・借入金の正確な計上と経理部門との連携
■金融機関リレーションの管理
・取引金融機関ごとのシェア管理、各種帳票・報告書の提出管理
・財務の専門知見に基づいた、フロント(調達)業務へのバックアップ

【ポジションの魅力】
■「プライム上場×成長企業」のダイナミズムを支える自負
日本一を目指す企業の膨大な資金動態を管理する経験は、他社では得られない圧倒的なボリューム感と手応えがあります。
■仕組みづくりの第一人者になれる
完成された組織でルーティンをこなすのではなく、成長に合わせて「より良い管理手法」を自ら提案・構築できる、裁量の大きい環境です。
■専門性を深化させるキャリア
不動産特有の複雑な担保管理から、高度なコーポレートファイナンスの管理実務まで、財務管理のプロとして市場価値を極めることができます。
■ベテランが尊重される文化
30代後半〜40代の「実務に精通したプロフェッショナル」が、知見を遺憾なく発揮し、組織の要としてリスペクトされる土壌があります。

【勤務地】
東京都中央区八重洲

【同社について】
分譲住宅、注文住宅、中古住宅再生、マンション、海外事業、投資用アパート、建設業、銀行代理業、フランチャイズ事業など多岐にわたる事業を展開しています。
売上高3,425億(2025年3月期)以上、グループ従業員数2,664名(2025年3月末)。全国199店舗、1都1道2府20県に展開し、首都圏から地方まで幅広く事業を推進中です。

給与

年収 800万円 〜 1,200万円

案件番号:165432 / 014

  • 海外展開あり
  • 大手・上場

事業内容

海運業を母体とする総合物流企業グループ

勤務地

東京都千代田区

職務内容

■担当業務:
ご入社後は、内部監査に関する業務に携わっていただきます。
<具体的な業務内容>
・内部監査業務(本社部門監査、子会社監査、海外関係会社監査、システム監査等)
・J-SOX対応内部監査(金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書作成まで一連の内部統制評価業務)
・社内監査役、監査法人との連携、情報共有
・来年度以降は指名委員会等設置会社への移行に向けた、監査委員会に対するサポート業務など

■配属部署
ご入社後は、内部監査グループへの配属となり、ご経験に応じて下記1,2いずれかのチームへ配属となります。
(専門性とご希望を加味し、事業計画と照らし合わせて配属䛿決定されます。)
【内部監査グループ】
①内部監査チーム(本社部門監査、子会社監査、海外関係会社監査、システム監査等の内部監査を担当)
② JSOXチーム(金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書作成まで一連の内部統制評価業務を担当)
※海運プロフェッショナル経営人材に向け、ジョブローテーションも経験します。
※配属グループ内の異動もございます
※配属先の一例
・管理部門(法務、経営企画、システム、環境推進、財務、経理、総務、人事など)
・営業部門(顧客対応/運航管理/船舶調達など)

■ジョブローテーションの例(社会人歴7年目で入社の場合)※一例となります
1年目:内部監査グループ
7年目~:営業部門/管理部門
10年目~:内部監査グループ

■人事考課・目標管理制度
目標達成度評価を中心とし、結果のみならずその結果に至るまでのプロセス評価も重視いたします。
毎年、春と秋に自らの業務上䛾目標を設定し、上司と相談しながら目標達成への方法とスケジュールを設定します。
評価䛿目標への自己評価と、上司との面談で決定いたします。
評価内容・基準をオープンにすることで、評価の納得度を高めることが狙いです。

■業務内容䛾変更の範囲
会社の定める業務

本ポジションの魅力
☆内部監査を主軸としながら、活躍いただきます
初期配属部門のご経験を活かして内部監査グループにジョインいただきます。
その後は、運航管理や営業、ターミナル関連業務といった海運実務、及びそ䛾他䛾コーポレート業務にもジョブローテーションを通じて異動いただく可能性もございます。
ジョブローテーションは1部署3~5年です。配属に関しての人事考課と希望が加味されます。
☆英語スキルを活かし、海外勤務にもチャレンジ可能な環境です☆
年齢制限無く、海外勤務が可能です。
また、陸上従業員総合職の25%が海外勤務中であり、海外駐在経験が複数かつ通算10年を越える人もいます。
また、社内業務でも日常的に外国と䛾やり取りがあります。

給与

年収 861万円 〜 1,300万円

案件番号:174163 / 074

  • 大手・上場

事業内容

美容総合情報サイト運営企業

勤務地

東京都

職務内容

●内部監査計画の策定・実施(業務監査、会計監査等)
●J-SOX(内部統制)評価業務の統括・推進
●監査結果の報告、改善提案およびフォローアップ
●リスクマネジメント活動の支援
●監査チームのマネジメントおよび人材育成

給与

年収 800万円 〜 1,000万円

案件番号:173212 / 116

  • 海外展開あり
  • 大手・上場

【お勧めポイント】

グローバルに活躍(海外駐在のチャンスもあります)して頂ける大手企業の経理案件です。
担当業務も、今までのご経験を照らし合わせて決めてまいります。

事業内容

大手グローバル電機メーカー

勤務地

大阪府大阪市

職務内容

本社経理部門にて決算業務、税務業務、会計監査業務、J-SOX業務のいずれかを、担当していただきます。
経歴や専門性、希望等に合わせて担当業務を決めてまいります。
国内外に広くグループ会社がございますので、国際税務、海外子会社の会計監査等、グローバル環境での業務となります。

給与

年収 500万円 〜 900万円

案件番号:170232 / 123

事業内容

高分子合成技術をベースに、エレクトロニクスからライフサイエンス分野まで10,000種以上の製品を幅広い商業分野に供給する機能性材料メーカー
25の国と地域でグローバルに展開し、20製品以上で世界シェアトップクラスを誇る企業です。
過去の主力商品に頼りきるのではなく、新しい商品を次々と生み出す機動力と挑戦していく風土、そしてそれを可能にする技術力を擁しており、売上の約40%は、発売されて3年未満の新製品で構成されています。
求職型FA制度、社内ベンチャー制度、特許報奨金制度などがあり、離職率は1~2%と社員を大事にする企業です。

勤務地

大阪市北区

職務内容

【職務内容】
・内部統制モニタリング

【入社後まずお任せしたい業務】
・J-SOX(日本版SOX法)に基づく内部統制の構築、運用、評価、改善

・各部門と連携し、業務プロセスのリスク分析および統制活動の設計・実施

・内部監査部門との連携による統制状況のモニタリングおよび課題抽出

・法令・規制対応の強化に向けたルール整備および教育・啓発活動

・経営層への報告資料作成および内部統制の実効性向上に向けた提言

・国内事業所、海外グループ会社のいくつかを担当いただき、内部統制モニタリング実務を担って頂きます。

・ガバナンス体制構築のため、海外グループ会社との綿密なコミュニケーション推進役となっていただけることを期待しています。

【将来的にお任せしたい業務/キャリアパスのイメージ】
・財務、非財務に対し幅広い知識を持ち、グループ会社に指導を行っていただきながら、将来的にコンプライアンス、リスクマネジメントにおいて、グローバル体制のリーダーシップを取っていただくことを期待しています。

【業務のやりがい/アピールポイント】
・業務を通して、様々な国の幅広い事業を担う、事業部・グループ会社の人たちと出会い、現場の実務を理解し内部統制監査のスキルを磨くことが出来ます。

給与

年収 700万円 〜 1,250万円

転職成功事例を見る

案件番号:168350 / 117

  • 転勤なし
  • 大手・上場

事業内容

家族・友人・知人にコミュニケーションを通して、楽しんでもらえるソーシャル・ネットワーキング・サービス やアプリを展開する上場企業(プライム市場)
・ソーシャル・ネットワーキングサービス等のメディアプラットフォーム事業
・ひっぱりハンティングRPG等のエンターテインメント事業
<特徴>
・ひっぱりハンティングRPGにて大ヒット作を創出しており、現在は第2創業期となり、急成長している企業
・ゲーム以外の領域においても新事業の創出しており、中期計画では新規事業に1,000億を投資する予定
・スピード感があり、裁量と自主性を持って業務に取り組める環境となります

勤務地

東京都渋谷区

職務内容

経営推進本部グループ会社主計部は、上場会社として必要な決算に関連する業務を行いつつ、事業部門及び子会社の意思決定と実行の支援を主に数値面から実行するという役割を担っています。 経験・スキル・希望を考慮した上で、以下の業務より複数ご担当いただきます。

・M&Aによる新規子会社及び新設会社の経理まわりのスキーム検討業務
・海外子会社の会計処理の検討、関連部門及び監査法人等との調整業務
・海外子会社経理業務(日次・月次)及び税金計算全般
・四半期及び年度決算業務、連結作業(会計基準間差異調整含む)
・海外子会社の法定開示書類等確認
・監査法人対応 ・海外子会社の内部統制整備及び文書化、J-SOX対応
・日本及び現地の監査法人含む専門家対応
・取締役会など各種会議体レポート対応

※案件に応じて、海外子会社への駐在や海外出張対応いただく可能性もございます。
※今回のポジションは海外駐在(豪州)前提のポジションになります。駐在が難しい場合は長期出張等は要相談になります

給与

年収 900万円 〜 1,200万円

案件番号:168273 / 086

事業内容

日中間を主要とする化学系専門商社

勤務地

東京都港区

職務内容

内部統制に関する業務
(1)内部統制体制の構築および運用
(2)規程および業務ルールの整備・管理
(3)リスク管理の推進
(4)統制活動の実施と運用

給与

年収 650万円 〜 950万円

案件番号:165556 / 102

  • 資格を生かす
  • 転勤なし
  • 大手・上場

【お勧めポイント】

国内はもちろん海外監査も担当していただきます。中国(アセアン地域)を担当いただく方には将来、駐在のチャンスもあります。

事業内容

管理部門(総務・経理など)のオペレーション領域を中心に顧客満足度の高いサービスを提供しています。

勤務地

千代田区

職務内容

本支社及び国内外グループ会社の内部監査/内部統制評価業務全般を担当していただきます。

・業務監査 (地域:中国、アセアン含む)
・情報セキュリティ、ITガバナンス監査
・個人情報保護監査

給与

年収 650万円 〜 750万円

案件番号:164817 / 102

  • 資格を生かす
  • 転勤なし
  • 大手・上場

【お勧めポイント】

総務など管理部門での経験がある方にぜひチャレンジしてきただきたいポジションです。残業少なめ(10時間程度)WLBの取れた職場環境で長期的なキャリア形成が可能です。

事業内容

管理部門(総務・経理など)のオペレーション領域を中心に顧客満足度の高いサービスを提供しています。

勤務地

千代田区

職務内容

本支社及び国内外グループ会社の内部監査/内部統制評価業務全般を担当していただきます。

・業務監査
・情報セキュリティ・ITガバナンス・個人情報保護監査
・内部統制(J-SOX)整備・運用評価 など

給与

年収 500万円 〜 700万円

案件番号:160893 / 083

  • 年収1000万円以上

事業内容

外資系生命保険会社
外資系生命保険会社として40年以上育んできた実績に加えて、世界中のお客様に150年近くにわたって安心をお届けしてきたグローバルブランドです。お客様の安心感と信頼感をさらに高め、これまで以上にお客様をあらゆる業務の中心に据えた企業として成長しています。

勤務地

錦糸町/オリナスタワー

職務内容

Job Summary:
Is a senior member in the Japan Technology Audit Team and serves as a coach/mentor/role model to elevate key skills and behaviors of Auditors and Lead Auditors on the team.
Demonstrates capabilities to ‘connect-the-dots’ among key risk areas for effective audit coverage.
Contributes to Audit risking and planning activities, and ensure comprehensive and efficient risk coverage and control testing.
Manages audit life cycle activities via effective project management.
Manages and coaches Auditors and Lead Auditors to ensure individual and collective teamwork meets agreed upon standards, including necessary domain capabilities.
Is accountable for leading the execution of internal audit services in a professional and effective manner, with a primary focus on Technology and Data functions.
Understands current and emerging risks.
Communicates with clarity, including abilities to share expectations and provide clear and concise feedback (written, visual, verbal).
Builds and fosters effective relationships, including negotiation of audit findings, senior stakeholder reporting, and recommends actions for addressing identified risks and control gaps.
Supports Japan Head of Technology Audit and Asia Head of regional Technology Audit to effectively deliver the Technology Audit Plan with audit results that are valued by stakeholders.
At the assigned audit related projects level, manage a team of auditors as appropriate and required.

・Lead and model MetLife success principles, critical thinking, collaborative partnerships, and abilities to ‘connect-the-dots’ among key risk areas for effective audit coverage that are aligned with set goals and target timelines.
・Lead, model, and experiment fit-for-purpose contemporary ways to audit such as agile auditing, data analytics, appropriate use of digital tools.
・Supports the coaching and development of Auditors and Lead Auditors on the team.
・Partner with risk partners to ensure comprehensive and efficient risk coverage and control testing in alignment with audit plan. Drive internal audit efforts to increase overall value to the business.

・Provide proactive and relevant management reporting of audit portfolio activities and results.
・Develop credibility and establish relationships with senior country leadership team and local control function partners and regulators utilizing knowledge of country and applicable governance, risk and regulatory frameworks.
・Act as the primary client contact; communicate top risks, audit plans, work in progress, and results with an audit management and business heads.
・Coordinate audit activities with external auditor, provides appropriate direct assistance and identifies opportunities for audit reliance.

・Provide management with an objective review of risks and controls from an independent view.
・Attends and provides updates/report to relevant executive meetings and Committees as appropriate.
・Remain active with appropriate external professional organizations and keep informed on developments in the field of auditing, industry regulation and insurance practices.
・Deploy, develop, maintain and align the audit department resources in accordance with the current and future needs of the business and/or regulatory requirements.
・Provide subject matter expertise on areas as outlined below in alignment with MetLife’s audit methodology:
・Audit continuous risk assessments
・Audit plan development and management
・Audit engagement and lifecycle management
・Monitoring of follow-up on open issues and effectiveness of key action plans
On domain knowledge, serve as high-level technical expert and lead teams to conduct selected audits with knowledge of:
・The relevant business operations and understanding of their control environment.
・Applicable established policies, procedures, laws and regulations, and existing regulatory requirements.
・Identification of risks within business unit being reviewed.
・Process-and-control oriented thinking to analyze and assess the impact of audit findings. Assess effectiveness of key action plans provided by auditees to resolve control issues or risks.
・Contribute to or prepare reports of audit findings for business managers and process recommendations for changes as needed. Prepares reports for senior management on large scale audit assignments.
・Responsible for leading discussions with Senior Management, regarding audit planning and reviews.

給与

年収 1,000万円 〜 1,500万円

転職成功事例を見る

案件番号:157280 / 079

  • ベンチャー
  • 大手・上場

【お勧めポイント】

本社だけではなく増加する小会社の管理等、ハンズオンで幅広く経験出来る環境です。

事業内容

サイバニクス (Cybernics) 技術に関連する研究開発、製造、販売、保守管理

勤務地

つくば本社

職務内容

~海外売上比率が50%を超え、グローバルベースでの連結会計(IFRS基準)での本社の財務経理体制を強化するための新規募集となります~

【業務詳細】
東証グロース上場企業の財務経理スタッフとして、当社および国内外グループ会社、投資先の管理等に携わっていただきます。当社はIFRS適用会社であり、海外企業を含めた連結企業は20社に登ります。
・SAPシステムでの月次決算
・開示業務・J-SOX対応・業務改善
・税理士法人と連携した税務申告、監査法人対応
・伝票起票から仕訳チェック
・その他付帯する業務全般

【在宅勤務について】
持ち出し不可の書類が多いため、原則リモート勤務はできません。

<ポジションの魅力>
・日本を代表するディープテック・スタートアップ(東証グロース上場企業)の世界展開を支える(IFRS適用済)
・M&A、CVC等を活用したスタートアップ出資など積極的に展開
・会計上の論点が多くまとまっており、会計士試験の3次試験レベルの内容を実務を通して経験できる
・投資先の評価や減損、監査法人との高いレベルでの議論など、経理としてどこに行っても重宝される人材にまで市場価値を高められる

給与

年収 600万円 〜 1,000万円

案件番号:107175 / 083

  • 海外展開あり

事業内容

ゴム部品を製造する日系自動車部品メーカー
グローバル化に積極的なメーカーで、日系自動車メーカーとの共同開発にも積極的です。確かな技術力に定評があります。

勤務地

本社(埼玉県ふじみ野市)

職務内容

【日系自動車部品メーカー(独立系サプライヤー)】
①連結決算に必要なメンバーの募集と教育(人材の評価含む)
②業務フローや内部統制の構築と改善(※決算早期化の検討・実行)
③経営課題の発見と解決
④その他(監査法人対応、税務全般の対応、予算策定等)

給与

年収 840万円 〜 1,000万円

案件番号:107678 / 083

  • 管理職・マネージャー
  • 海外展開あり
  • 転勤なし
  • 大手・上場

事業内容

東証一部上場/日本を代表する水環境ビジネスのリーディングカンパニー
水環境分野では国内初となる機電一体型の会社です。水環境プラントに必要な機械設備・電気設計を製品として有するとともに、プラントの設計、施工、運転・維持管理までを網羅した事業内容で、上下水道施設に最適なソリューションを提供しています。

勤務地

本社

職務内容

■業務内容:
経理財務のマネージャークラスとして下記業務に従事して頂きます。ご経験に応じてお任せする業務の幅を決定します。マネジメント経験をお持ちの方はご経験を活かしてご活躍頂ける環境です。
■業務詳細:
◇単体・連結決算(月次・年次)
◇決算開示資料(決算短信・四半期報告・有価証券報告書)作成
◇原価管理
◇社内会議資料作成
◇固定資産管理(棚卸・評価)
◇債権・債務管理
◇税務対応(法人税・消費税申告書作成)
◇資金管理
◇中期計画策定
◇事業提携・M&A等
◇J-SOX対応等

給与

年収 800万円 〜 1,000万円

案件番号:136235 / 083

  • 海外展開あり
  • 転勤なし
  • 大手・上場

事業内容

東証一部上場/日本を代表する水環境ビジネスのリーディングカンパニー
水環境分野では国内初となる機電一体型の会社です。水環境プラントに必要な機械設備・電気設計を製品として有するとともに、プラントの設計、施工、運転・維持管理までを網羅した事業内容で、上下水道施設に最適なソリューションを提供しています。

勤務地

本社

職務内容

■業務内容:経理財務の主任として下記業務に従事して頂きます。ご経験に応じてお任せする業務の幅を決定します。将来的には部内リーダーとなってご活躍頂く事を期待しています。
■業務詳細:
◇単体・連結決算(月次・年次)
◇決算開示資料(決算短信・四半期報告・有価証券報告書)作成
◇原価管理
◇社内会議資料作成
◇固定資産管理(棚卸・評価)
◇債権・債務管理
◇税務対応(法人税・消費税申告書作成)
◇資金管理
◇中期計画策定
◇事業提携・M&A等
◇J-SOX対応等

給与

年収 600万円 〜 1,000万円

案件番号:103779 / 083

  • 海外展開あり
  • 大手・上場

事業内容

自然言語処理に特化したデータ解析&日本のリーガルテック産業を担う企業
当社が独自開発した人工知能は、人の経験や知識といった暗黙知を学び、その人と同じレベルの情報を導き出すことが可能です。
少量の学習データでも十分な結果を得られるという強みを持っており、【⇒"低コスト"+"効率が良い"="導入の壁が低い"】大手上場企業のお客様からご導入いただいております!!
<リーガルテックのパイオニア!>
eディスカバリ業界で培ってきた独自の技術力で、日本のリーガルテック産業を担う企業です。技術の提供のみならず、オペレーションにも強みを活かした事業展開により、10年間で最も売上比率が成長した会社、上位に選ばれました。
<ライフサイエンス・インダストリー向けの人工知能>
ライフサイエンス・インダストリーでは、新たな取り組みの際にエビデンス(根拠)に基づくことが大前提です。当社は解析過程を検証できる新しい人工知能を心臓部として実装するさまざまな人工知能を開発し、ライフサイエンス・インダストリーの多様なニーズに応えていきます。

勤務地

東京(品川)

職務内容

○本社および子会社における財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価
・評価範囲、評価方法の検討
・監査法人との監査結果共有、監査結果に対する監査法人との協議
・プロセス(全社統制・IT関連プロセス・業務プロセス)の統制文書作成(和文)
・子会社にかかる統制文書のレビュー(和文)
・整備・運用テスト、ロールフォワードの実施(本社、子会社)、調書や証跡のレビュー(和文)
・証跡の適切な保管・管理
・監査結果への対応: 改善勧告・改善状況の進捗確認
・社長、監査役会・取締役会への報告
〇重点事項:上場企業としての要件を満たすレベルの内部統制 - 本社および子会社(海外子会社含む)
○その他: 内部監査(会社法)、ISMS(ISO 27001)監査の実施
■募集ポジションの魅力
・上場企業における監査業務の経験を積んで頂くことができます。
・グローバル企業での本社機能として、国内外を問わず活躍していただけます。

給与

年収 500万円 〜 600万円

転職成功事例を見る

案件番号:147970 / 120

  • 資格を生かす
  • 転勤なし
  • 大手・上場

事業内容

家族・友人・知人にコミュニケーションを通して、楽しんでもらえるソーシャル・ネットワーキング・サービス やアプリを展開する上場企業
・ソーシャル・ネットワーキングサービス等のメディアプラットフォーム事業
・ひっぱりハンティングRPG等のエンターテインメント事業
<特徴>
・ひっぱりハンティングRPGにて大ヒット作を創出しており、現在は第2創業期となり、急成長している企業
・ゲーム以外の領域においても新事業の創出しており、中期計画では新規事業に1,000億を投資する予定
・スピード感があり、裁量と自主性を持って業務に取り組める環境となります

勤務地

東京都渋谷区

職務内容

内部監査室にて、グループ全体の内部監査業務を担当いただきます。

・内部監査計画に基づく定例監査、会計監査、業務監査全般
・グループ子会社の定例監査
・内部統制(J-SOX)監査
・監査役との連携

給与

年収 650万円 〜 850万円

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